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文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 2篇央行
  • 2篇审计
  • 1篇信息化
  • 1篇信息化服务
  • 1篇信息化服务体...
  • 1篇信息化建设
  • 1篇信息技术
  • 1篇信息技术化
  • 1篇央行内部审计
  • 1篇银行
  • 1篇银行系统
  • 1篇支付
  • 1篇人民
  • 1篇人民银行
  • 1篇人民银行系统
  • 1篇审计信息
  • 1篇审计信息化
  • 1篇审计信息化建...
  • 1篇内审
  • 1篇内审部门

机构

  • 4篇中国人民银行...
  • 2篇中国人民银行

作者

  • 4篇罗伟
  • 2篇敖淑敏
  • 2篇罗伟
  • 1篇饶小娟
  • 1篇杨胜基
  • 1篇万广
  • 1篇阮文红
  • 1篇熊国权

传媒

  • 3篇审计与理财
  • 1篇金融与经济

年份

  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2013
  • 1篇2011
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
绩效视角下央行内部审计信息化建设面临的问题及解决途径
2013年
近年来,央行的信息技术应用发展迅猛,从单机到联网,从分散到集中,从单项业务到综合业务,逐步形成了安全、高效、规范的信息化服务体系。以计算机技术、网络技术和通讯技术为代表的信息技术已越来越深入地渗透到央行的各项业务中,推动了央行信息化的不断发展。与此同时,信息技术化的浪潮也给传统金融服务、风险管理和内部控制提出了挑战,对央行内部审计的理念、方式和方法提出了全新的要求,成为当前央行内审部门研究的重要课题之一。
杨胜基罗伟罗伟
关键词:审计信息化建设央行信息化服务体系信息技术化绩效
深化内审转型发展 提升内审项目质量
2020年
央行内审转型是对传统审计理念和方法技术等进行的一场变革,为保障这一变革的顺利进行,中国人民银行总行于2011年初制定了《人民银行内审工作转型2011~2013年规划》,明确内审新模式要以风险为导向、控制为主线、治理为目标、增值为目的,以期更好地服务于中央银行职责的依法、有效履行。众所周知,内审质量是内审工作的生命线,关乎内审部门的地位与形象,而内审项目质量则是检验内审整体工作的试金石。各级人民银行系统内审部门紧紧围绕转型规划要求,不断转变理念、积极探索实践,内审项目质量不断提高。
饶小娟罗伟罗伟
关键词:人民银行系统内审部门传统审计内审工作内审转型
促进基层央行内部风险控制管理的几点思考被引量:1
2019年
人民银行的内部风险控制,是中央银行自律行为的内在体现,是人民银行完成既定工作目标和防范风险,对内部各职能部门及其相关人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序。当前,金融风险防控形势愈加严峻、外部监督检查力度越来越大,基层央行作为维护金融稳定和县域最为重要的金融管理机构,规范其内部风险控制管理,促使其依法高效履职,充分发挥服务县域经济金融发展作用尤为重要。
阮文红罗伟罗伟
关键词:内部风险控制控制管理基层央行金融管理机构县域经济自律行为
国库集中支付改革进程中存在的问题及建议被引量:3
2011年
当前,国库集中支付改革进展顺利,运行良好,取得了较为显著的成效。但在运行过程中,仍存在一些困难和问题。本文从现实的角度阐述了国库集中支付改革进程中存在的问题,提出了完善国库集中支付制度的建议。
万广罗伟
关键词:国库集中支付
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