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车萍
作品数:
8
被引量:9
H指数:2
供职机构:
乌鲁木齐铁路局
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相关领域:
经济管理
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合作作者
赵文杰
北京市东城区审计局
陈红
北京市东城区审计局
葛智勇
北京市东城区审计局
郭威
北京市东城区审计局
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8篇
经济管理
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车萍
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陈红
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年份
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2010
1篇
2009
1篇
2004
1篇
2003
2篇
2002
1篇
2001
1篇
1999
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8
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事业单位收入方面的舞弊表现及审计的方法(下)
2002年
5 行政事业性收费罚款不入帐,私设小金库,开支餐费发奖金 行政事业性收费、罚款本应是支持促进事业发展的一项重要资金来源,但一些单位违背收费及罚款管理规定,将应上缴财政纳入预算管理和应按预算外资金上缴财政专户,实行收支两条线管理的收费。
车萍
关键词:
行政事业审计
审计方法
“非典”抗击战中的审计人--北京东城审计局:难以忘怀的春天
2003年
郭威
车萍
葛智勇
赵文杰
关键词:
非典型肺炎
审计工作
防非典工作
运用行业系统审计方法 搞好企业真实性审计
1999年
在国企改革过程中,由于资产重组、兼并、联合以及集团化管理的实施,使企业的规模进一步扩大,新的法人主体所拥有资产以及为社会提供服务的能力普遍有了较大幅度的增加和提高,面对这样的企业如何搞好资产、负债、损益真实性审计,北京市东城区审计局探索和实践了行业系...
车萍
关键词:
审计方法
真实性审计
系统审计
拆迁补偿费
审计小组
资产负债损益审计
变事后审计为全程监督
被引量:5
2004年
车萍
赵文杰
关键词:
事后审计
全程跟踪审计
审计程序
财政财务收支审计
审计监督
对完善企业内部控制自我评价机制的探讨
2010年
2008年6月,五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,规范的出台标志着我国内部控制制度建没取得了重大突破,为企业规范管理、强化内部控制、提升抵御风险的能力提供了指导,足当前企业内部控制建设的敲门砖。该规范要求企业实行内部控制自我评价制度,并将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系。
车萍
关键词:
《企业内部控制基本规范》
自我评价机制
内部控制制度
内部控制建设
绩效考评体系
事业单位收入方面的舞弊表现及审计的方法(上)
被引量:4
2002年
按照《事业单位会计制度》规 定,事业单位的收入共分为七大 类。具体包括:财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入和基本建设拨款收入。以下针对收入方面的舞弊表示提示审计的具体方法。
车萍
关键词:
舞弊
审计
增强宏观意识促进区县审计事业发展──关于区县审计人员宏观意识的探讨
2001年
陈红
车萍
关键词:
审计人员
世界观
方法论
政治形势
加强公积金提取管理 防范骗套提取行为发生
2009年
目前公积金的缴存、提取、贷款已走进了每个职工的生活,单位对住房公积金的管理责任日渐突出。但由于单位本身所具有的局限性,致使其在公积金提取管理方面存在着诸多问题,
车萍
关键词:
住房公积金
管理责任
缴存
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