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韩凤玲
作品数:
2
被引量:3
H指数:1
供职机构:
泰安市审计局
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相关领域:
经济管理
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泰安市审计局
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韩凤玲
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年份
2篇
2011
共
2
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关于加强民营企业内部审计对策的探讨
被引量:2
2011年
我国民营企业内部审计制度建立于20世纪80年代中期,当时一些民营企业在财务部门设立了内部审计组织,其主要职能是从事会计稽核和查错纠弊,以解決民营企业财务管理中出现的错弊问题。到了20世纪90年代,国家的改革开放政策促进了民营企业的迅速发展,"家族资本"突破自身界限。
韩凤玲
关键词:
内部审计
审计对策
经营审计
内审机构
内审人员
强化农业专项资金审计促进强农惠农政策落实
被引量:1
2011年
近年来,从中央到各级地方政府不断加大农业扶持力度,每年安排的涉农资金投资不断增加,有效促进了农村经济社会各项事业的发展。但由于“三农”工作是一项系统工程,涉农资金的使用在制度上还不够健全完善,还缺乏有效的监管。对此,要强化农业专项资金审计,促进强农惠农政策落实。
韩凤玲
关键词:
农业专项资金
审计
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