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韩凤玲

作品数:2 被引量:3H指数:1
供职机构:泰安市审计局更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇审计
  • 1篇审计对策
  • 1篇内审
  • 1篇内审机构
  • 1篇内审人员
  • 1篇农业
  • 1篇农业专项资金
  • 1篇农业专项资金...
  • 1篇企业
  • 1篇企业内部审计
  • 1篇专项资金审计
  • 1篇资金审计
  • 1篇民营
  • 1篇民营企业
  • 1篇民营企业内部...
  • 1篇内部审计
  • 1篇经营审计
  • 1篇查错

机构

  • 2篇泰安市审计局

作者

  • 2篇韩凤玲

传媒

  • 1篇中国证券期货
  • 1篇时代经贸

年份

  • 2篇2011
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
关于加强民营企业内部审计对策的探讨被引量:2
2011年
我国民营企业内部审计制度建立于20世纪80年代中期,当时一些民营企业在财务部门设立了内部审计组织,其主要职能是从事会计稽核和查错纠弊,以解決民营企业财务管理中出现的错弊问题。到了20世纪90年代,国家的改革开放政策促进了民营企业的迅速发展,"家族资本"突破自身界限。
韩凤玲
关键词:内部审计审计对策经营审计内审机构内审人员
强化农业专项资金审计促进强农惠农政策落实被引量:1
2011年
近年来,从中央到各级地方政府不断加大农业扶持力度,每年安排的涉农资金投资不断增加,有效促进了农村经济社会各项事业的发展。但由于“三农”工作是一项系统工程,涉农资金的使用在制度上还不够健全完善,还缺乏有效的监管。对此,要强化农业专项资金审计,促进强农惠农政策落实。
韩凤玲
关键词:农业专项资金审计
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