谷云波
- 作品数:13 被引量:5H指数:1
- 供职机构:齐齐哈尔医学院更多>>
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- 高校科研经费管理存在的问题及对策
- 2013年
- 随着高等院校科研工作的逐步扩大,高校内部审计及时地开展了对高校科研经费的审计监督,充分发挥了审计监督与服务作用。审计中发现科研经费管理和使用上或多或少还存在一些问题。本文对高等学校科研经费的管理和使用中存在的问题进行了分析,在此基础上提出加强科研经费管理的相应对策。一、高校科研经费的使用管理主要存在以下几方面的问题.
- 谷云波
- 关键词:科研经费管理高校内部审计审计监督
- 浅谈医院固定资产管理中存在的问题和对策被引量:2
- 2013年
- 医院固定资产占资产总额的比重很大,医院的固定资产管理非常重要,通过对医院固定资产管理中存在问题的分析,提出加强医院固定资产管理的办法和对策,提高医院管理水平。
- 谷云波
- 经济责任审计的风险及其防范被引量:1
- 2003年
- 分析经济责任审计风险的成因及表现,提出经济责任审计风险的防范措施,以利于严格执行审计规范,规避审计风险,做好经济责任审计。
- 谷云波
- 关键词:经济责任审计审计规范审计风险审计环境
- 浅谈医院管理活动的内部会计控制
- 2003年
- 谷云波
- 关键词:医院管理内部会计控制
- 简述审计风险与审计证据的关系
- 2003年
- 审计风险与审计证据是审计学理论中的两个重要概念,正确理解二者之间的关系,把握二者之间的联系,对于指导审计工作的实践有着重要的意义。
- 谷云波赵士颖王鸿
- 关键词:审计证据审计风险审计学审计工作
- 浅谈内部审计风险
- 2003年
- 内部审计人员在审计工作中,如果漠视审计风险的存在,不注重审计质量的控制,内部审计就会丧失它的独立性和权威性,审计工作就会出现被动局面,甚至要被牵扯到法律诉讼案件中.内部审计人员如何在审计过程中正确运用法律法规,把握审计质量,规避审计风险,是一个亟待研究的课题.
- 谷云波胡晓强
- 关键词:内部审计审计质量
- 货币资金余额测试在医院审计中的应用
- 2003年
- 谷云波
- 关键词:货币资金审计完整性
- 内部控制制度符合性测试在审计中的应用
- 2013年
- 本文通过对会计各要素项目进行内部控制制度符合性测试,介绍内部控制制度符合性测试在审计工作中应用的程序和办法,对企业的内控制度健全性、合理性、有效性和可靠性做出实事求是评价,对制度缺陷提出改进建议,确定审计范围,降低审计风险,提高审计工作效率,有效完成审计工作。
- 谷云波齐天华
- 关键词:内部控制制度符合性测试审计
- 高校经济合同审计的初步探讨
- 2016年
- 随着高校规模的逐步扩大,对外经济往来活动越来越多,签订的经济合同也就越来越多,合同管理显得尤为重要。高校开展经济合同审计是加强经济管理工作的重要手段,通过落实内部控制制度,加强相关业务部门责任,提高合同履约率,避免合同风险。
- 谷云波
- 关键词:经济合同审计高校规模合同履约率经济往来
- 在医院管理中审计监督的内容和地位
- 2001年
- 谷云波黄秀义吴乃龙
- 关键词:医院管理审计监督