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董倩

作品数:1 被引量:4H指数:1
供职机构:延安大学西安创新学院更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇审计
  • 1篇审计监督
  • 1篇收支审计
  • 1篇会计
  • 1篇会计资料
  • 1篇财务
  • 1篇财务收支
  • 1篇财务收支审计

机构

  • 1篇延安大学

作者

  • 1篇董倩

传媒

  • 1篇现代审计与经...

年份

  • 1篇2011
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
谈谈企业内部财务收支审计的目标与作用被引量:4
2011年
一、企业内部财务收支审计的目标 (一)企业内部财务收支审计的相关内容 对企业的会计资料及报告中有关财务收支状况的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督;审计资产管理情况,核查固定资产、流动资金的合理性及资金占用额的真实性;
董倩
关键词:财务收支审计会计资料审计监督
共1页<1>
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