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许荣华

作品数:14 被引量:12H指数:3
供职机构:中国人民银行抚州市中心支行更多>>
相关领域:经济管理自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 11篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 10篇审计
  • 6篇央行
  • 4篇基层央行
  • 3篇内审
  • 3篇内部审计
  • 2篇银行
  • 2篇人民银行
  • 2篇内审人员
  • 2篇内部控制
  • 2篇管理审计
  • 2篇风险管理
  • 1篇导向审计
  • 1篇地方财政
  • 1篇地方财政资金
  • 1篇调账
  • 1篇信息技术
  • 1篇信息技术辅助
  • 1篇行风
  • 1篇行政
  • 1篇行政能力

机构

  • 12篇中国人民银行...
  • 8篇中国人民银行
  • 1篇中国人民银行...

作者

  • 12篇许荣华
  • 3篇严弘宇
  • 3篇罗伟
  • 1篇饶建华
  • 1篇马国笋
  • 1篇朱朝晖
  • 1篇乐阿兰
  • 1篇施林
  • 1篇向会许
  • 1篇刘志达

传媒

  • 7篇审计与理财
  • 2篇金融科技时代
  • 1篇华南金融电脑
  • 1篇金融与经济
  • 1篇武汉金融

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 1篇2008
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基层央行开展履行职责审计的思考
2012年
对基层央行领导干部实施履行职责审计,是改进基层央行领导作风,提高行政能力,促进科学管理,完善内控机制建设,防范和化解风险,依法公正、高效履行央行工作职责具有重要作用。但目前基层央行对开展履职审计尚无既定模式,对审计效果的运用也不够充分,对内审工作转型认识不足。笔者结合在基层央行内审几年来工作的经验,就基层央行如何开展领导干部履行职责审计谈些肤浅的看法和建议。
许荣华严弘宇
关键词:履行职责审计基层央行内控机制建设领导作风行政能力化解风险
对加强基层央行内部审计监督的思考
2015年
自人民银行内审机构成立以来,通过开展多种形式的审计活动,促进了人民银行强化内部管理、规范业务操作。但近年来,人民银行对内审工作提出了更新、更高的要求,如何充分发挥内审监督作用,已成为当务之急。一、制约内审监督作用发挥的因素(一)内审管理体制缺乏“三性”1.内审工作未显权威性。人行内审机构作为职能部门,在实施同级监督过程中存在不少难度,其原因在于内审工作缺乏权威性。
许荣华马国笋
关键词:央行内部审计内审监督内审机构内审人员审计活动内审职能
新形势下基层央行财务管理难点及对策被引量:1
2017年
一、新形势下基层央行财务管理面临的难点1.思想观念转变难。在总行党委高度重视下,全面协调解决了分支机构人员经费和工资不匹配的问题,基层行财务管理中存在的调账、串科目列支、挤占挪用、租金冲大账、地方财政资金发放津补贴等违规现象得到有效遏制。但仍存在年底突击花钱、费用预提虚列、财务分析薄弱等问题。新形势下基层行财务管理手段和措施比较陈旧,无法适应新的财经形势和履职需要。
许荣华罗伟
关键词:地方财政资金财务分析调账突击花钱
对基层行监督机制建设有效模式的探讨被引量:1
2012年
一.辖内县支行监督管理机制建设的现状 通过调研发现,人行抚州中心支行党委高度重视对县支行监督管理工作,在强化内控机制建设、加强干部监督管理等方面做了大量的工作和有益的探索与创新。实施纪检内审“派驻制”模式,即县支行设纪检组长兼任总稽核职务,成立纪检监察审计室,纪检监察审计室正副主任的任免要上报中心支行同意后,
许荣华乐阿兰
关键词:纪检监察审计内审
基于风险导向审计理念下人民银行风险管理框架的构建设想被引量:3
2009年
目前,西方多数中央银行均已实施了不同程度的风险管理,而我国人民银行风险管理水平相对较低,笔者认为其主要原因是缺乏一种与人民银行整体状况相适应并指导人民银行进行风险管理的系统框架。对此,本文拟通过对风险导向审计理念的阐述,提出构建人民银行风险管理框架的一些设想。
许荣华向会许朱朝晖
关键词:风险导向审计人民银行风险管理
信息技术辅助审计风险的产生及其防范
2008年
随着信息化的快速发展,信息技术广泛地应用于审计领域之中,与传统的审计理论不断地进行分化与组合,极大地加速了审计理论、审计方法的变革与创新,同时也带来了审计风险的新因素。本文就信息技术辅助审计风险进行了分析,并提出了相关措施。
许荣华饶建华
关键词:信息技术审计风险
基层央行内审职业能力建设存在的问题及改进建议
2016年
随着内审转型的不断推进和深入,内审职业能力建设成了内审转型成果、经验能否得到有效普及、转化的至关重要的因素。一、基层央行内审职业能力建设存在的问题人民银行内审职业是一个有别于人民银行其他职业的特殊职业,这对内审职业能力建设提出了很高的要求。近年来,人民银行围绕职业化、专家型、复合型内审干部队伍建设目标,采取了一系列工作举措,
许荣华罗伟
关键词:职业能力建设央行内审内审人员内审部门内部审计质量内部审计实务
基层人民银行内部控制审计初探被引量:1
2013年
内部控制审计是指以内部控制为对象,建立在合规审计基础上的管理审计,其特点是,从风险和控制的角度发现内部控制中存在的缺陷和不足,分析产生问题的原因,提出解决问题的方法。实施内部控制审计,对于基层人行加强内部管理,防范与化解内部风险,促进安全、有效地履行中央银行各项工作职责具有十分重要的意义。
罗伟许荣华
关键词:内部控制审计基层人民银行管理审计审计基础基层人行
基层央行深化审计整改工作的实践与思考被引量:3
2018年
内部审计作为独立客观的确认和咨询活动,对基层央行完善内部控制、风险管理和组织治理具有重要作用,是促进基层央行依法正确履行职责和健康平稳发展的重要保障。
许荣华严弘宇
关键词:基层央行内部审计内部控制风险管理
基层央行开展预算绩效管理审计的实践与思考被引量:3
2019年
探索开展人民银行预算绩效管理审计,构建人民银行"全方位、全过程、全覆盖"的预算绩效管理体系,全面准确、科学客观地评价基层央行预算管理及运用的经济性、效率性和效果性,进一步为领导层优化资源配置、提升预算保障效能提供参考依据。
施林许荣华
关键词:基层央行预算绩效管理审计
共2页<12>
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