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刘淑芬

作品数:15 被引量:11H指数:2
供职机构:吉林工商学院更多>>
发文基金:吉林省教育厅“十一五”社会科学研究项目更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 10篇经济管理

主题

  • 4篇企业
  • 3篇审计
  • 3篇内部审计
  • 3篇会计
  • 1篇信息化
  • 1篇应用型本科
  • 1篇应用型本科院...
  • 1篇应用型人才
  • 1篇院校
  • 1篇职业道德
  • 1篇职业道德体系
  • 1篇融资
  • 1篇融资难
  • 1篇融资难问题
  • 1篇融资问题
  • 1篇上市公司
  • 1篇审计发展
  • 1篇审计模式
  • 1篇审计委员会
  • 1篇企业成本控制

机构

  • 10篇吉林工商学院

作者

  • 10篇刘淑芬
  • 2篇张秀珍
  • 1篇付园园
  • 1篇戴美林

传媒

  • 5篇合作经济与科...
  • 2篇中国证券期货
  • 2篇纳税
  • 1篇社会科学战线

年份

  • 2篇2018
  • 5篇2017
  • 1篇2013
  • 1篇2010
  • 1篇2008
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
会计理论范式革命思考
2018年
面临21世纪知识经济、信息技术、货币相互融合的时代,会计理论步入范式理论革命的阶段。会计理论承担着阐释说明会计实务并对会计实践加以指导的任务,然而当代会计理论受到严重的冲击,会计理论缺陷凸显,无论是在理论方法还是实践中均面临着多种难题,因此会计理论急需进行急风暴雨般的范式革命,以此促进会计与信息经济的融合发展,切实履行会计职责,适应经济环境的改变与会计制度的变革。本文主要针对会计理论范式革命进行分析研究,以及对会计理论范式革命得到更清晰的认识,提出具有建设性的意见。
黄莹莹刘淑芬
关键词:会计理论范式革命
上市公司内部审计模式对公司治理影响的思考被引量:1
2018年
在上市公司中,财务管理是重要的审计内容,在很大程度上影响着公司的治理情况,所以需要加大内部治理的力度。基于此,本文将具体阐述上市公司内部审计模式与公司治理的内涵,根据内部审计的不同隶属范围,深入探究上市公司内部审计模式对公司治理效果的影响,最后以健全审计制度、增强审计模式独立性、加大工作人员认可程度与提高工作人员素质为切入点,分析优化上市公司内部审计模式的路径,旨在增强公司治理的效果,避免财务管理失当的发生,为相关人员提供参考。
赵玥淋刘淑芬
关键词:上市公司内部审计模式公司治理审计委员会
现代企业内部审计发展趋势被引量:2
2017年
我国经济飞速发展,现代化的企业制度也逐渐完善,中外合资企业在我国境内如雨后春笋般成长起来,企业同企业间竞争活动愈发激烈,这就要求企业的管理力度更加强化,增强对风险的防范,建立激励和约束并存的经营机制,企业的内部审计也就应该有新的发展趋势。本文就中外企业的现代化内部审计发展趋势进行研究,希望为中外企业优化审计带来积极的作用。
单祎刘淑芬
关键词:内部审计
资本市场风险投资相关问题探讨
2013年
风险投资最早起源于美国,对美国经济及高科技产业的发展起到了重要的推动作用,并进而影响到世界其他各国。使人们认识到要想促进本国经济的发展,解决资本的需求与供给之间的瓶颈制约,就要大力发展风险投资事业。本文在阐述风险投资的含义、基本特征、我国风投的现状及存在的问题的基础上提出了风险投资发展对策。
张秀珍刘淑芬
关键词:风险投资资本市场超额回报
企业成本控制常见问题被引量:2
2017年
在如今市场竞争如此激烈的情况下,企业如何做好自身的成本控制,将企业的资金运转合理、高效地服务于企业发展,是当下社会各界广泛关注的问题。本文就企业成本控制的概念、内容和方法、企业成本控制中常见的问题及其对策进行简要分析。
付园园刘淑芬
注册会计师职业道德相关问题研究
2017年
注册会计师是指通过注册会计师执业资格考试并取得注册会计师证书、在会计师事务所执业的人员,其在社会生产生活中发挥着重要作用。基于此,本文以注册会计师与注册会计师职业道德作为切入点,分析目前我国注册会计师职业道德相关问题,并针对问题的具体情况给出解决的可行途径,旨在通过分析相关问题,并为后续具体工作的开展提供必要的理论支持。
张窈嘉刘淑芬
关键词:注册会计师职业道德职业道德体系
企业内部审计浅议
2017年
内部审计制度是我国审计监督制度的重要组成部分,它是由各个企业部门根据相关法律法规和规章制度设立专业的审计机构和审计人员,按照一定的程序,对本部门或者公司财务部的经济情况和财务收支情况的真实性和合法性进行审核监督。特别是进入21世纪之后,很多中小型企业在全国各地建立起来,经济往来也更加纷繁复杂,在这种情况下,怎样充分发挥企业内部审计的作用,促进企业快速健康发展就成为一个急需解决的问题。
董春伟刘淑芬
关键词:内部审计
企业内部控制信息化相关问题被引量:1
2017年
随着我国信息技术的不断发展,信息技术已经被应用到各大企业之中,并取得不错的成效。信息化的到来,致使企业内部控制发生了改变,在这种环境下,内部控制为能够更加符合如今企业的需要,必须做出一定的改变。基于此,本文针对企业内部控制信息化相关问题做出研究。
戴美林刘淑芬
关键词:企业内部控制信息化
中小企业融资问题探讨被引量:1
2008年
刘淑芬
关键词:中小企业融资问题融资难问题经营环境
应用型本科院校会计教育模式的探讨
2010年
改革会计教育模式,是当今会计教育改革的一项重要问题。本文就应用型本科院校会计教育改革中应解决的主要问题:培养目标、师资队伍建设、教学形式、评价制度等方面进行了探讨。
张秀珍刘淑芬
关键词:会计教育应用型人才
共1页<1>
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