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金俊娇

作品数:11 被引量:16H指数:2
供职机构:浙江省台州医院更多>>
相关领域:医药卫生经济管理更多>>

文献类型

  • 11篇中文期刊文章

领域

  • 10篇医药卫生
  • 2篇经济管理

主题

  • 4篇审计
  • 3篇全成本
  • 3篇全成本核算
  • 3篇内部审计
  • 1篇医技
  • 1篇医技科室
  • 1篇医院病案
  • 1篇医院病案管理
  • 1篇医院成本
  • 1篇医院成本核算
  • 1篇医院管理
  • 1篇医院管理现代...
  • 1篇医院门诊
  • 1篇医院全成本核...
  • 1篇医院业务
  • 1篇整改
  • 1篇审计整改
  • 1篇审计质量
  • 1篇手术室
  • 1篇退款

机构

  • 11篇浙江省台州医...

作者

  • 11篇金俊娇
  • 6篇王进
  • 2篇王红
  • 2篇杨艳
  • 2篇祖学亮
  • 1篇陈海聪
  • 1篇庞坚信
  • 1篇吴红
  • 1篇李新华
  • 1篇牟江嫣
  • 1篇厉胜群
  • 1篇卢铮铮
  • 1篇蒋婷婷

传媒

  • 6篇中医药管理杂...
  • 2篇中国卫生经济
  • 2篇医院管理论坛
  • 1篇卫生经济研究

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2020
  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 2篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
医院成本核算存在的问题及对策浅析被引量:4
2011年
在社会主义市场经济不断发展和卫生事业改革不断深化和完善的大背景下,实行成本核算不仅是医院适应市场经济的必然趋势,也是加强医院经济管理的必要手段。目前,我国医院成本核算已日趋成熟,但依然存在一些问题,文章通过在工作中的摸索与总结,对医院成本核算存在的主要问题和对策进行探讨分析。
杨艳庞坚信金俊娇
内部审计价值增值在医疗服务中的体现被引量:1
2014年
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。医院作为一个服务行业,同样存在自身的经济作业活动。在医疗服务过程中,内部审计通过财务审计、内部控制审计、经济效益审计、绩效审计、工程项目审计以及其他专项审计,在医疗服务的各个方面,增加自身的价值,并让价值得到充分体现。
王进金俊娇
关键词:内部审计
医院病案管理存在的问题与对策被引量:3
2010年
随着社会的进步、人们维权意识的加强及医院管理现代化的不断发展,病案管理已成为医院管理的重要组成部分。在新形势下如何强化病案管理,使其发挥更大的作用,是每个病案管理工作者应该思考的问题。本文分析了当前病案管理工作中存在的问题,并提出解决措施。
李新华陈海聪金俊娇
关键词:医院病案管理医院管理现代化维权意识
医院开展全成本核算的意义被引量:2
2010年
通过实行全成本核算,让医院全体员工提高成本控制意识。各业务科室通过分析收支情况,发展收入相关性强的项目,合理利用医院的资源,降低成本支出,同时医院加强了对固定资产、设备库房、总务库房等的控制。采用预算管理,大大提高了财务管理水平,并在一定程度上推进了物价管理,提高了医院服务质量,为医院赢得了经济效益和社会效益。
金俊娇杨艳牟江嫣
关键词:全成本核算管理意义
手术室成本核算方法探讨被引量:1
2013年
一、收入核算全成本核算主要有两种方法:全收全支法和间接分配法。我院实行的是全收全支法,即一笔收入同时计给临床科室和医技科室,而不是直接进行分配计入。如产科开单的、在手术室操作的剖宫产术1210元/例,这笔收入在计入产科的同时计入手术室,然后将医技科室的成本按一定的方法分摊至临床科室。全收全支法使临床科室收入能得到全额体现,而其相应的医技成本也可以合理地分配到临床科室中。
金俊娇王红王进
关键词:成本核算方法手术室医技科室全成本核算剖宫产术
运用因素分析法分析医院业务收入结构被引量:1
2012年
医院业务收入,是指医院在开展业务活动过程中取得的业务收入和从事其他活动取得的收入。文章主要通过应用因素分析法对某医院2009年和2010年的门诊住院收入进行分析,找出影响收入的主要因素,为医院制定各项方针政策提供决策依据。
金俊娇祖学亮王红
医院门诊预缴款退款管理的探讨被引量:1
2020年
当前诚信制度未全面建立,加上信息化、电子化的发展,以自愿原则先预缴自负部分费用到医院账户后诊疗的模式深受患者喜欢。由于患者无法预知使用金额,一般会多存入金额,使用后账户留有余额。因医院门诊人次多,预缴款账户出现账户多、每账户余额少、变动频繁等特点,带来管理挑战和难点。文章针对门诊预缴款退款管理中存在的问题,结合所在单位的实践,探讨医院预缴款退款管理的措施,确保患者预缴款账户资金安全。
金俊娇王进祖学亮
关键词:门诊
完善公立医院内部审计整改工作机制及探讨
2023年
近年来,各级主管部门对审计整改工作的重视程度越来越高,但作为审计价值重要组成部分的内部审计整改工作在公立医院实践中的推进并不理想。针对此问题,项目组应用精益管理理念,从人员、流程、制度等维度剖析当前医院内部审计整改工作存在的问题,基于数据和事实进行根本原因分析,制定针对性改进措施,逐步构建完善的公立医院内部审计整改工作机制。项目推进半年后,医院审计工作整改成效得到了明显提升。
蒋婷婷王进金俊娇陈琳莹
关键词:内部审计审计整改
医疗集团内部审计的需求与转型被引量:1
2009年
内部审计需求与转型是目前内审人员关注的热点问题。文章通过对医疗集团内部审计转型的必要性讨论,探讨医疗集团治理对内部审计转型客观需求,内部审计转型与发展内在需求,开拓内部控制审计、效益审计、管理审计,初步实现医疗集团内部审计转型与发展。
吴红王进金俊娇
关键词:内部审计
充分发挥内审职能 全面提高内审作用
2013年
医疗环境的变化,对医院管理提出更高的要求,对审计工作的要求也越来越高,文章从四大方面提出如何更好发挥内审职能,从而在医院管理工作中发挥更好的作用。
金俊娇王进厉胜群
关键词:创新审计审计质量内审作用
共2页<12>
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