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  • 11篇2008
  • 2篇2007
  • 3篇2004
  • 2篇2001
43 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
三泰装备厂审计
2007年
为规范内部审计工作,中国内部审计协会已先后制定了一系列内部审计准则和实务指南。为帮助广大内部审计人员切实贯彻实施内部审计准则和实务指南,更好地开展内部审计工作,本刊特开辟案例与分析专栏,以内部审计准则和实务指南为依据,通过对经济责任审计、经济效益审计、建设项目审计、内部控制审计、风险管理审计等方面的案例进行分析,为广大内部审计人员的实际工作提供操作示范和分析思路。本专栏特约长期从事内部审计研究和培训工作的中国内部审计协会培训委员会委员李三喜为第一任作者。
李三喜
关键词:内部审计工作内部审计准则内部审计人员经济责任审计经济效益审计
贪污组织资财舞弊审计案例及分析
2010年
[案例介绍]2010年7月初,某银行审计室的红旗标志系统发出警告:重庆分行国债兑付资金科目出现红旗。审计室立即将情况向总行审计部汇报,同时提出实施舞弊审计建议。
杨忠李三喜张永凤
关键词:审计案例舞弊贪污国债兑付
三泰集团对3C公司股权投资项目后评价案例及分析(二)
2009年
五、项目开发建设和生产经营管理情况的分析 根据对三泰集团3C公司股权投资项目后评价实施方案的计划安排,三泰集团审计部实施了收集与3C公司股权投资项目后评价有关的资料的工作程序,从资产(流动、固定和无形资产)、担保、贷款等方面对3C公司财务状况进行了分析,从经营指标(如图1所示)、预算完成情况(如表1所示)、
李三喜鲍良
关键词:投资项目后评价公司股权无形资产
三泰维尼纶厂审计
2007年
为了检查监督三泰集团内部控制制度的贯彻执行情况,帮助三泰维尼纶厂建立健全物资管理制度,促进物资采购管理,提高该厂的整体经济效益,三泰集团审计部根据年度审计计划,安排于2007年9月18日至10月10日对该厂物资采购的管理情况实施审计。
李三喜刘凯
关键词:年度审计计划物资采购管理内部控制制度
三泰集团《内部控制管理手册》编制案例及分析
2009年
2009年1月9日至6月27日,三泰集团内部审计部门委托管理咨询公司,依据五部委发布的《企业内部控制基本规范》等有关规定,对三泰集团所属的三泰环保公司进行了内部控制设计,并编制了《内部控制管理手册》。
李三喜
关键词:企业内部控制管理手册内部审计部门内部控制设计
三泰神煤公司云刚煤矿建设项目内部控制审计被引量:1
2009年
2008年8月5~21日,三泰集团审计部依据《内部审计实务指南第1号——建设项目审计》(以下简称第1号实务指南)和《三泰集团建设项目内部控制评审的实施方案》,对三泰神煤公司云刚煤矿建设项目内部控制情况进行审计。
李三喜
关键词:建设项目审计内部控制审计煤矿内部审计实务内部控制评审审计部
三泰公司任期经营责任审计案例及分析
2011年
[案例介绍] 2011年初,三泰集团审计部组织对其全资子公司三泰公司法定代表人任职期间供应活动的经营责任审计。
李三喜任金萍
关键词:经营责任审计审计案例任期法定代表人任职期间审计部
谁来审计监督国资委——浅谈对国资委的高层次审计监督被引量:4
2004年
李三喜高雅青
关键词:审计监督国有资产管理体制出资人财务收支审计
收受贿赂或回扣舞弊审计案例及分析
2010年
【案倒介绍】 2010年7月初,某银行审计部派出审计小组,对其上海分行进行例行中期审计。在审计过程中,审计小组通过分析性复核发现上海分行贷款核销的比率偏高,比全国同类金融机构高出40%左右,涉及金额达2.8亿元。审计小组认为以上情况有收受贿赂或回扣舞弊的重大嫌疑,立即将情况向总行汇报,同时提出进行舞弊检查的建议。
李三喜张爱莲肖文
关键词:审计案例收受贿赂舞弊回扣审计小组审计过程
浅谈投资体制改革的主要内容被引量:1
2004年
国务院于今年的7月16日以国发[2004]20号文颁布实施的《国务院关于投资体制改革的决定》(以下简称《决定》)对原有投资体制改革较多,笔者依据《决定》的有关精神,就本次投资体制改革的主要内容将其归纳分析如下:
李三喜高雅意
关键词:投资主体多元化核准制备案制投资自主权
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