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刘莉

作品数:7 被引量:30H指数:2
供职机构:聊城市人民医院更多>>
相关领域:医药卫生经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇医药卫生
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇医院管理
  • 2篇后勤
  • 2篇后勤服务
  • 1篇医院成本
  • 1篇医院成本核算
  • 1篇医院后勤
  • 1篇医院经营
  • 1篇医院内
  • 1篇医院内部
  • 1篇银行
  • 1篇银行机制
  • 1篇审计
  • 1篇审计风险
  • 1篇审计人
  • 1篇审计人员
  • 1篇企业
  • 1篇企业内部审计
  • 1篇内部审计
  • 1篇内部审计风险
  • 1篇内部审计人员

机构

  • 5篇聊城市人民医...

作者

  • 5篇刘莉
  • 1篇王婉然
  • 1篇王秀芬
  • 1篇王志
  • 1篇徐瞻
  • 1篇姜文辉

传媒

  • 3篇中国医药导报
  • 1篇中国卫生事业...
  • 1篇商业会计(上...

年份

  • 1篇2008
  • 3篇2007
  • 1篇1999
7 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
论医院成本核算被引量:1
2007年
随着卫生事业改革的不断深入,医疗机构(营利性和非营利性医院)分类管理的实施,医药分家和新的医保制度的建立.医院管理越来越多地运用企业化管理的方式,引入市场竞争机制,加强经营管理、成本核算是医院经济管理的基础工作,核算工作的深度和层次直接影响医院成本管理的绩效。笔者通过对我国医院成本核算存在的问题进行分析,探讨完善医院成本核算的对策。
刘莉王秀芬王婉然
关键词:医院成本
医院后勤服务深化改革的举措被引量:1
2007年
刘莉
关键词:医院管理后勤服务
深化后勤服务改革探析
2007年
本文报道了山东省聊城市人民医院将后勤服务从医院分离出去,成立独立核算的后勤服务部,进行市场化管理的实践,目的是探索医院后勤改革之路。
刘莉
关键词:后勤服务
企业内部审计风险分析与规避对策被引量:26
2008年
企业内部审计风险是指反映被审计单位及其经济活动事项的财务会计报告存在重大错报、漏报或者内部控制制度存在重大漏洞、缺陷或未被有效执行.或经营管理存在重大舞弊时。内部审计人员经过审计未能发现.且发表不正确或不恰当审计意见的可能性。
刘莉
关键词:企业内部审计规避对策风险分析财务会计报告内部审计风险内部审计人员
建立医院内部银行机制是降耗增效的成功之路
1999年
王志徐瞻姜文辉刘莉
关键词:医院管理成本控制医院经营
共1页<1>
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