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胡君燕

作品数:10 被引量:39H指数:3
供职机构:昆明船舶设备研究试验中心更多>>
相关领域:经济管理军事更多>>

文献类型

  • 9篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 10篇经济管理
  • 1篇军事

主题

  • 4篇内部控制
  • 3篇审计
  • 2篇审计监督
  • 2篇内部控制与审...
  • 2篇军工
  • 2篇军工科研
  • 2篇军工科研院所
  • 2篇科研院
  • 2篇会计
  • 2篇管控
  • 2篇财务
  • 2篇成本管理
  • 1篇信息系统
  • 1篇预算执行
  • 1篇账款
  • 1篇政体
  • 1篇职工食堂
  • 1篇上市公司
  • 1篇社会审计
  • 1篇事前

机构

  • 7篇昆明船舶设备...
  • 3篇云南财经大学

作者

  • 10篇胡君燕
  • 1篇张江
  • 1篇侯淼淼
  • 1篇肖颖
  • 1篇郭海燕
  • 1篇罗莉
  • 1篇蒙海莹
  • 1篇常江

传媒

  • 5篇会计师
  • 3篇经济研究导刊
  • 1篇中国证券期货

年份

  • 2篇2021
  • 1篇2016
  • 1篇2014
  • 3篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2010
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
从内控视角谈军工科研院所项目成本管理被引量:2
2021年
在当前高质量发展形势下,科研项目经费执行越来越受关注,做好科研项目经费管理,促使高质量完成科研项目任务,已成为军工科研院所面临的必然课题。本文结合自身工作经验,对军工科研院所科研项目成本管控进行分析,提出几点建议,望能给读者带来帮助。
胡君燕
关键词:成本管控预算执行内部控制
国家审计、社会审计和内部审计在反洗钱中的责任与义务被引量:2
2010年
随着反洗钱工作的深入以及我国首份反洗钱战略的发布,反洗钱在更大的程度上受到国家和学者的关注和研究。本文主要从审计的角度论述我国国家审计、社会审计、内部审计在反洗钱工作中的责任和义务。
侯淼淼胡君燕肖颖
关键词:反洗钱国家审计社会审计内部审计
管理会计与科研财务助理在军工科研院所融合应用的思考被引量:2
2021年
科研项目经费是军工科研院所主要经济来源,项目经费管理是军工科研院所财务管理的重要内容,科研财务助理运用管理会计工具,做好科研项目经费管理,促使高质量完成科研项目任务,已成为军工科研院所的必然选择。本文结合科研项目经费管理特点,提出将管理会计与科研财务助理融合应用于科研项目管理工作的建议。
胡君燕
关键词:军工科研院所管理会计
中国非税收入理论研究述评
2013年
对非税收入的国内研究现状进行综述,总结国内非税收入研究取得的进展。在中国积极构建公共财政体制框架以及中央和地方各级政府推行了一系列规范非税收入管理改革的情况下,并从非税收入的概念与存在合理性、非税收入规模与结构、非税收入对经济增长的影响、非税收入管理中存在的问题及对策等方面提出一些初步看法。
胡君燕常江张江
关键词:非税收入公共财政体制
浅谈如何加强往来款项管理并提高风险管控能力被引量:16
2014年
往来账款是企业在经营活动中发生的临时性暂收暂付等待结算的款项,是企业资产、负债的一个重要组成部分,包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款和其他应付款。往来账款的管理水平直接影响着企业资金运作和财务风险管控,因此加强往来款项管理具有重要意义,本文结合工作实践试探讨往来款项管理中存在的问题和解决对策。
胡君燕郭海燕
关键词:往来账款风险管理能力
内部控制与审计监督的相互关系研究
近年来频繁曝光的财务丑闻案件,引起了各界人士对于风险控制的高度关注,同时,这也促使了《萨班斯—奥克斯利法案》(简称SOX)的诞生,SOX的颁布引起了国内外理论界和实务界对内部控制的高度关注。2006年,“内部控制标准委员...
胡君燕
关键词:上市公司审计监督
文献传递
从治理效果看内部控制与审计的关系被引量:1
2012年
2010年4月,财政部等五部委联合制定了《企业内部控制规范配套指引》,对注册会计师提出要求,需要其对内部控制出具审计意见,这将内部控制与审计的关系又进一步地联系在了一起,基于公司治理效果角度对内部控制与审计之间的相互关系进行了理论分析,认为两者是相互影响作用的。
胡君燕罗莉
关键词:公司治理内部控制审计监督
浅析内部职工食堂成本管理被引量:9
2013年
企业日常经营活动中,为方便职工工作,职工食堂的管理形式越来越普遍,但与社会上餐饮服务类企业的管理又有很多不同,内部职工食堂规模虽小,但其成本、费用的核算情况却比较复杂。文章根据内部职工食堂的特点,通过分析成本管理过程中存在的问题,探讨优化内部职工食堂财务管理的方法。
胡君燕
关键词:职工食堂财务管理成本管理
从会计信息系统视角看内部控制构建被引量:3
2013年
内部控制制度是现代企业在进行经济管理活动的一种管理手段,中国于2010年4月发布了《企业内部控制基本规范》相关配套指引,指导企业规范内部控制制度,其中《企业内部控制应用指引》中的第18号指的就是《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》。基于会计信息系统视角谈谈对企业内部控制的看法。
胡君燕
关键词:信息系统会计内部控制
会计事前监督在国有企业经济合同管理中的监管职能分析被引量:4
2016年
在经济全球化背景下,面对纷繁复杂的市场竞争环境,大型国有企业根据自身的发展需求均提出了明确的科技产业化战略目标,崭新的发展机遇和风险控制必将对财务监管提出了更高的管理要求。文章从企业经济合同监管的必要性入手,阐述了目前在内部控制和会计监管中存在的问题,分析了会计事前监督在经济合同管理过程中的体现形式和具体方法以及在具体监管过程中应该注意到的关键问题,为信息化背景下企业财务监管提供理论与方法借鉴。
蒙海莹胡君燕
关键词:事前监督合同管理财务监管
共1页<1>
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