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薛友丽

作品数:8 被引量:41H指数:4
供职机构:重庆大学审计处更多>>
相关领域:经济管理文化科学更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 7篇经济管理
  • 2篇文化科学

主题

  • 6篇审计
  • 4篇财务
  • 3篇内部审计
  • 2篇内部控制
  • 2篇高校
  • 2篇财务审计
  • 1篇信息化
  • 1篇信息化条件
  • 1篇预警
  • 1篇审计浅析
  • 1篇审计信息
  • 1篇审计信息化
  • 1篇企业
  • 1篇企业公司治理
  • 1篇校内
  • 1篇领导干部
  • 1篇领导干部经济...
  • 1篇内部控制审计
  • 1篇内控
  • 1篇内控制度

机构

  • 8篇重庆大学

作者

  • 8篇薛友丽
  • 2篇冉茂盛
  • 2篇曹梦菲
  • 2篇张梦
  • 2篇张轶
  • 1篇李嘉明
  • 1篇王策

传媒

  • 2篇经济研究导刊
  • 1篇教育财会研究
  • 1篇现代管理科学
  • 1篇中国管理信息...
  • 1篇重庆科技学院...
  • 1篇重庆文理学院...
  • 1篇财务与金融

年份

  • 3篇2012
  • 1篇2011
  • 2篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
高等学校内部控制审计框架构建被引量:9
2010年
内部控制审计是现代内部审计的基础与核心,在内部审计中有着突出重要位置。本文通过对高等学校内部控制制度的深入研究,把内部控制制度的建立健全性、合法性和有效性与高等学校内部控制的实际结合起来,提出一整套便于操作的高等学校内部控制指标体系。
薛友丽曹梦菲苏长江
关键词:内部控制审计
论高等学校财务内部控制体系构建被引量:4
2009年
针对高校资金内部控制过程中存在的问题较多、较复杂琐碎的特点,提出高校资金内部控制应从系统角度进行,并提出一种以预算为核心的内部控制体系。该体系以预算为主线,将资金内部控制过程变成一个双闭环系统,同时赋予制度以学习能力,保证了高校资金使用的效益和安全。
薛友丽冉茂盛
信息化条件下的高校内部财务审计被引量:4
2008年
随着财务信息化进程的加速,计算机辅助审计逐渐成为高校审计的主要工作方式,并在提高审计效率等方面显现出明显优势.但审计工作对象从传统的纸质账目变成了种类繁多的电子数据,审计手段从传统的手工审计升级为计算机辅助审计也带来了新的问题.本文分析了计算机辅助审计在高校内部财务审计中的应用现状,并结合自身运用财务审计软件的体会,分析了计算机辅助审计存在的主要问题,并提出了初步解决方案.
薛友丽
关键词:计算机辅助审计内部审计审计信息化
高等学校校办企业财务管理问题及对策——基于高校企业集团财务审计的分析被引量:21
2010年
高校企业集团存在经营效益低下,对下属企业管理不规范、长期无偿占用学校资金等问题,文章在对审计发现的问题进行深入分析的基础上,提出加强校办企业财务管理的具体措施,对未来高校资产经营公司的运营管理具有参考和借鉴意义。
冉茂盛曹梦菲薛友丽
关键词:财务管理
基于决算数据的高等学校财务风险预警被引量:1
2012年
随着高等学校经费来源的多元化和高校经济活动的多样化、复杂化,高校财务管理和会计稽核的任务也日益繁重。如何加强高校财务管理,最大限度防范和控制财务风险,已成为高校发展过程中急需解决的问题。本文通过对高校财务风险的研究,构建财务风险评价指标体系,引导高校进行科学决策,规范高校财经管理行为。
薛友丽张梦张轶
关键词:财务预算风险预警内部控制
基于内控制度的舞弊预防的探析被引量:1
2011年
概述了内部控制制度的内容和作用,讨论了内部控制制度在舞弊预防中的优势,提出了内部控制制度预防舞弊的有效方法;针对我国内控制度发展现状,提出了关于现阶段建立科学完善的内控制度、预防舞弊发生的合理化建议。
薛友丽张轶
关键词:内控制度内部审计
高等学校校级领导干部经济责任审计浅析被引量:1
2012年
实施高校校级领导干部任期经济责任审计是中国大力发展高等教育事业和深化干部管理体制改革的必然要求。由于高校校级领导干部任期经济责任审计制度推行不久,工作机制还不健全,有必要立足审计工作实践和教育系统的实际情况,对高校校级领导干部任期经济责任审计进行更广泛、更深入的研究。
薛友丽王策李嘉明
关键词:高校经济责任审计领导干部
内部审计在非公有制企业公司治理中的作用和实现路径的探究
2012年
从非公有制企业的治理特性入手,总结了内部审计在非公有制企业中的监督、控制、评价与风险管理作用,找到了内部审计在非公有制企业公司治理中的作用机制与实现路径,为中国非公有制企业建立现代企业制度与完善公司治理结构提供了理论和实践依据。
张梦薛友丽
关键词:公司治理内部审计
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