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华岳会计师事务所

作品数:7 被引量:17H指数:1
相关作者:王婷常青常青更多>>
相关机构:哈尔滨工业大学泰安市审计局更多>>
相关领域:经济管理建筑科学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理
  • 1篇建筑科学

主题

  • 4篇审计
  • 3篇内部审计
  • 2篇企业
  • 1篇应力
  • 1篇应力-应变
  • 1篇应力-应变关...
  • 1篇审计测试
  • 1篇审计风险
  • 1篇企业内部审计
  • 1篇现状和改进措...
  • 1篇国有企业
  • 1篇非线性
  • 1篇测试程序
  • 1篇程序设计

机构

  • 5篇华岳会计师事...
  • 1篇哈尔滨工业大...
  • 1篇泰安市审计局

作者

  • 2篇王婷
  • 1篇常青
  • 1篇常青
  • 1篇张尔齐

传媒

  • 1篇哈尔滨建筑大...
  • 1篇山东煤炭科技
  • 1篇现代审计与会...
  • 1篇会计师
  • 1篇中国总会计师

年份

  • 2篇2014
  • 1篇2004
  • 1篇2001
  • 1篇2000
7 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
企业内部审计的现状和改进措施浅析被引量:1
2014年
内部审计在企业的监督体系中有着无可替代的作用,也越来越引起了广大企业的重视。我国企业的内部审计近年来取得了很大的成绩,但是内部审计在思想观念、管理制度、审计手段等方面仍然存在一些问题。本文将简要地分析我国企业在内部审计上存在的问题并找出一些可行的改进措施。
王婷
关键词:内部审计
浅析内部审计在股份制企业中的定位
2004年
随着我国国有企业股份制改革的全面推行,内部审计机构越来越显示出其在股份制企业的重要性。那么,内部审计在股份制企业中究竟如何定位,它与国有企业中的位置有何区别?它对企业实行审计与国家审计、社会审计之间是什么关系?本文试对股份制企业内部审计的地位、职能、作用等问题作一些初步的探讨,以求找准位置。
张顺香陈岱峰
关键词:内部审计国有企业
浅析企业内部审计风险及控制
2014年
随着经济的不断发展,企业竞争压力的增大,企业面临的风险也越来越多。其中,内部审计风险日益增加,对企业的长远发展构成了很大的影响。本文首先阐述了内部审计的概念,然后分析了山西内部审计中存在的风险,最后结合实际情况,提出内部审计的管理策略。
王婷
关键词:内部审计
关于具有软化性能土的应力-应变关系的研究被引量:16
2001年
研究了土的一种典型的应力-应变关系线,即显示出软化性能的应力-应变关系。在指出这种应力-应变关系线的特征基础上,给出这种典型应力-应变关系线的数学表达式,以及割线模量和切线模量的表达式;给出了该数学表达式的参数确定方法,并以一个实例来说明如何从试验资料确定这些参数。这项成果为建立一个可以表示土软化性能的非线性力学模型提供必要的基础。
张尔齐常青
关键词:应力-应变关系非线性
审计测试程序探讨
2000年
常青董淑郁
关键词:审计测试程序设计
共1页<1>
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