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河北省社科联项目(200803040)

作品数:1 被引量:0H指数:0
相关作者:崔国萍庞艳红更多>>
相关机构:浙江农林大学河北经贸大学更多>>
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相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇内部控制
  • 1篇财务
  • 1篇财务报告
  • 1篇财务报告内部...

机构

  • 1篇河北经贸大学
  • 1篇浙江农林大学

作者

  • 1篇庞艳红
  • 1篇崔国萍

传媒

  • 1篇会计之友

年份

  • 1篇2009
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
日本IT内部控制的评价与审计
2009年
目前企业的经营活动对信息技术(IT)的依赖越来越大,使得在业务的处理过程中对企业内外IT采取适当的应对成为企业实现内部控制目标必不可少的内容。2007年2月日本企业会计审议会发布了《关于财务报告内部控制评价与审计准则及其实施准则的制定(意见书)》,旨在对财务报告内部控制的评价与审计体系进行规范并对其实施提供具体操作指南。其中一项非常重要的内容就是对使用IT的内部控制进行评价与审计。本文主要介绍日本IT内部控制的评价与审计规范,以期对我国内部控制制度的完善提供借鉴。
庞艳红崔国萍
关键词:财务报告内部控制
共1页<1>
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